平成16年度収支決算報告書

●収支計算書:平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科     目

予 算 額

決 算 額

差   額

備    考

 I 収入の部
 1 基本財産運用収入
 2 雑収入
 3 化学研究連絡助成基金
   積立預金取崩収入

1,.668,000
 740,070

  6,000,000

1,714,515
744,085

5,989,270

127,030
4,302

 △504,467




註1
   当期収入合計      (A)
   前期繰越収支差額
   収入合計         (B)
8,408,070
1,485,116
 9,893,186
8,447,870
1,485,116
9,932,986
△373,135
△54,546
△427,681
 
15年度決算
 II 支出の部
  1 事業費
  2 管理費
  3 特定預金支出
  4 予備費

5,030,000
3,768,900
0
0

5,030,446
3,604,906
0
0

446
△163,994
0
0
 
  当期支出合計      (C)
  当期収支差額    (A)−(C)
8,798,900
△390,830
8,635,352
△187,482
△163,548
203,348
 
  次期繰越収支差額 (B)−(C) 1,094,286 1,297,634 203,348  
註1 第160回理事会で取崩収入の減額を了承。

●正味財産増減計算書:平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

科    目

金       額

 I 増加の部
  1 資産増加額 当期収支差額
  2 負債減少額

0
0
 
 増 加 額 合 計

0

 II 減少の部
  1 当期収支差額(△の場合)
  2 資産減少額:特定預金取崩
  2 負債増加額

187,482
5,989,270
0
 
  減 少 額 合 計 6,176,752
 当 期 正 味 財 産 減 少 額
 前 期 繰 越 正 味 財 産 額
 期 末 正 味 財 産 合 計 額
6,176,752
297,931,562
291,754,810

●貸借対照表:平成17年3月31日現在

科    目

金      額 (単位:円)

  I 資 産 の 部
   1 流動資産(現金・普通預金等)
   2 固定資産
     (1) 基本財産
     (2) その他の固定資産
    固 定 資 産 合 計
  資  産  合  計
  II 負 債 の 部
   負  債  合  計
 III 正 味 財 産 の 部
   負債および正味財産合計



197,101,979
93,355,197

1,297,634



290,457,176
291,754,810

 0

291,754,810

●財産目録:平成17年3月31日現在

科    目

金      額 (単位:円)

  I 資 産 の 部
   1 流動資産(現金・普通預金等)
   2 固定資産
     (1) 基本財産
     (2) その他の固定資産
    固 定 資 産 合 計
  資  産  合  計
  II 負 債 の 部
   負  債  合  計
 III 正 味 財 産 の 部
   負債および正味財産合計



197,101,979
93,355,197

1,297,634



290,457,176
291,754,810

 0

291,754,810
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